內部稽核
INVESTOR
投資人專區
公司治理
一、 稽核室組織
二、 稽核室運作
稽核室隸屬於董事會,目前設有專任內部稽核主管一名,及稽核代理人一名;公司內各部門自行評估後,再由內部稽核部門作不定期或定期性的檢查。稽核室評估全公司內部控制制度之缺失及衡量營運效率,提報稽核報告,適時提供改善建議,以合理確保內部控制制度持續有效實施,並協助管理階層確實履行其責任。
公司及子公司每年執行自行檢查,由稽核室覆核各單位之自行檢查報告,以作為董事會及管理階層評估整體內部控制制度有效性及內部控制制度聲明書之依據。